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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-12-28 09:40

你好 原來分錄是咋寫的   正常是原來負數(shù) 分錄 就可以 

 追問

2022-12-28 09:57

老師  跨年紅沖
跨年紅沖需要單獨做什么分錄嗎

玲老師 解答

2022-12-28 10:00

你好 是的  要做紅沖的分錄    

玲老師 解答

2022-12-28 10:00

沖完再按發(fā)票入賬 

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相關問題討論
你好 原來分錄是咋寫的? ?正常是原來負數(shù) 分錄 就可以?
2022-12-28 09:40:27
1.沖銷原來的暫估分錄:在收到發(fā)票后,首先需要將原來的暫估分錄進行沖銷。這可以通過做一筆相反的分錄來達到。例如,如果原來做的暫估分錄是借記“原材料”科目,貸記“應付賬款”科目,那么沖銷的分錄就應該是借記“應付賬款”科目,貸記“原材料”科目。 2.處理發(fā)票的進項稅:在沖銷了原來的暫估分錄后,接下來需要處理進項稅。根據(jù)實際收到的發(fā)票金額和稅額,做如下的分錄:借記“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”科目,貸記“應付賬款”科目。 3.調(diào)整應付賬款:最后,根據(jù)實際收到的發(fā)票金額和原來的暫估金額之間的差額,調(diào)整應付賬款的金額。例如,如果原來的暫估金額是3000元,實際收到的發(fā)票金額是2000元,那么就需要做如下的分錄:借記“原材料”科目(紅字),貸記“應付賬款”科目(紅字)。然后,再根據(jù)實際收到的發(fā)票金額和稅額,做如下的分錄:借記“原材料”科目,貸記“應付賬款”科目。
2023-12-12 17:57:25
你好,12月初沖銷暫估,月底再做暫估,然后1月份紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做購進材料分錄
2019-01-09 10:49:47
你好,能把當時的會計分錄發(fā)過來嗎?
2019-02-17 15:32:12
你好,把暫估的紅沖按發(fā)票入賬。
2022-02-14 09:36:00
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