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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-05-26 17:43

你好  正常做分錄就可以了,同學沖掉暫估是怎么做的分錄,用到以前年度損益調整了嗎?

AMY 追問

2020-05-26 17:46

小企業(yè)會計準則來的,當時12月份做的時候是借主營業(yè)成本65000,貸應付賬款暫估,這個月就直接紅字負數(shù)沖了呢

答疑蘇老師 解答

2020-05-26 17:48

你好 那同學拿到發(fā)票就直接按發(fā)票做分錄就可以了。

AMY 追問

2020-05-26 17:51

借:利潤分配-未分配利潤65000
原材料69886  
貸:應付賬款134886,這樣對嗎?

答疑蘇老師 解答

2020-05-26 17:53

你好 同學沖掉暫估的分錄也需要用未分配利潤來表示,這個這樣做就是正確的。

AMY 追問

2020-05-26 21:01

沖掉暫估的分錄也要用未分配利潤來表示,那借未分配利潤-65000,貸應付賬款暫估-65000,這樣嗎?

AMY 追問

2020-05-26 21:32

還是借主營業(yè)務成本-65000,貸應付賬款暫估-65000,另外
借主營業(yè)務成本65000,
原材料69886
貸應付賬款134886,這樣可以嗎?

答疑蘇老師 解答

2020-05-26 22:13

你好 都是可以的 統(tǒng)一科目就可以了,因為一負一正互相抵消了。

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相關問題討論
你好 正常做分錄就可以了,同學沖掉暫估是怎么做的分錄,用到以前年度損益調整了嗎?
2020-05-26 17:43:55
您好,同學,是需要調增的。
2020-04-09 09:38:58
你好! 是稅務與會計的差異,不用做會計分錄的(會計做的賬,不用調整的)
2018-12-15 20:13:38
具體是啥情況調整,您可以說下嗎?
2019-01-12 18:59:42
如果跨期時間比較久,需要的         
2017-11-22 10:41:05
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