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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-10 14:19

你好
將上月分錄負(fù)數(shù)沖回
借,管理費(fèi)用等  負(fù)數(shù)
貸,應(yīng)付賬款  負(fù)數(shù)
然后再按發(fā)票金額重新做分錄就可以。

藝花 追問

2020-07-10 14:26

沖回了,再按票面金額再做一筆那不是重復(fù)了

立紅老師 解答

2020-07-10 14:28

你好,之前做了一筆,沖回了,不是相當(dāng)于沒有做了,然后現(xiàn)在再一筆,怎么會(huì)重復(fù)呢

藝花 追問

2020-07-10 14:30

好的,謝謝老師

立紅老師 解答

2020-07-10 14:34

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快

藝花 追問

2020-07-10 14:47

老師,小規(guī)模超過30萬(wàn)要交的增值稅需要記提附加稅嗎

立紅老師 解答

2020-07-10 14:52

你好,是的,是需要計(jì)提的。

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你好 將上月分錄負(fù)數(shù)沖回 借,管理費(fèi)用等 負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 然后再按發(fā)票金額重新做分錄就可以。
2020-07-10 14:19:37
你好 ; 你具體業(yè)務(wù)是什么。 這樣好判斷具體分錄怎么處理
2022-03-24 09:36:41
你好,只能是掛賬在借方余額了
2017-03-23 10:14:17
你好 借預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2022-01-10 09:13:28
付款時(shí)借預(yù)付賬款 貸銀行存款,收到發(fā)票借管理費(fèi)用等貸預(yù)付賬款
2021-07-05 21:02:02
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