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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-04-02 14:25

分錄一樣的 就是沒有發(fā)票不能稅前扣除
全額抵扣增值稅 不用認(rèn)證
購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,     
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款)  借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款)   借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

詩淇 追問

2020-04-02 14:28

不沖管理費(fèi)記入營業(yè)外收入可以嗎?

玲老師 解答

2020-04-02 14:37

按照新的規(guī)定,是紅沖管理費(fèi)用的,

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借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。
2018-11-14 14:59:22
分錄一樣的 就是沒有發(fā)票不能稅前扣除 全額抵扣增值稅 不用認(rèn)證 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020-04-02 14:25:22
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-07-18 16:41:36
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-06-19 12:55:34
借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費(fèi)用 280
2021-01-08 10:30:00
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