
請問老師,收到這種發(fā)票,分錄是,借管理費用-代理服務(wù)費,貸:應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?
答: 你好,這個付錢了嗎?
老師們,一月份計提了辦公費16萬。借:管理費用6萬貸:應(yīng)付賬款某公司貨物發(fā)票3月到。借:應(yīng)付賬款貸:其他應(yīng)付款——某人(老板直接現(xiàn)結(jié))這樣對了嗎?
答: 對,是的,你說是對的,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付的管理費用-快遞費 還沒收到發(fā)票的 應(yīng)該掛賬在應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款呢?
答: 您好,應(yīng)該掛賬在其他應(yīng)收款,或者預(yù)付賬款。
職工宿舍給開的物業(yè)費發(fā)票,我計入 管理費用--物業(yè)費,應(yīng)該貸 應(yīng)付賬款 還是其他應(yīng)付款?
有一筆維修費,2018年就支付了,記入管理費用維修費,2019年初收到發(fā)票2018年的應(yīng)該貸記應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
伙食費暫估時,借,管理費用,貸,應(yīng)付賬款—暫估老板娘報銷時,借,應(yīng)付賬款—暫估,貸其他應(yīng)付款是不是這樣???

