
老師我想請問下 我有一張進項發(fā)票 準備認證后做進項稅額轉出 我做分錄時 是直接在借方用“應交增值稅進項稅額轉出”科目 還是先用“應交增值稅進項稅額” 然后再做轉出“借:應交增值稅進項稅額”“貸:應交增值稅進項稅額轉出”分錄?
答: 您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
增值稅專用發(fā)票進項稅額未抵扣及認證,需要做進項稅額轉出嗎
答: 計入應交稅費-待認證增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師早上好!求當月應交增值稅時,用當月的增值稅銷項稅額+增值稅進項稅額轉出-增值稅進項稅額。請問為什么還要加上進項稅額轉出呢
答: 你好,進項稅額轉出是不可以抵扣的,相當于進項的抵減項目


欣欣子 追問
2022-06-06 13:48
郭老師 解答
2022-06-06 13:48
郭老師 解答
2022-06-06 13:49