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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-03-27 12:16

同學(xué)。月末對于應(yīng)交未交的增值稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。

???? 追問

2019-03-27 12:20

好的,明白了,她估計概念不清楚

陳詩晗老師 解答

2019-03-27 12:41

不客氣,祝你工作愉快

???? 追問

2019-03-27 15:06

那請問老師,2月份她沒有做增值稅轉(zhuǎn)出,3月已付款,本月如何調(diào)賬?

陳詩晗老師 解答

2019-03-27 15:19

沒有做也不影響應(yīng)交稅費(fèi)的總余額,只是明細(xì)科目的轉(zhuǎn)換,你3月做你3月的就是,之前的可以不處理

???? 追問

2019-03-27 15:22

她3月支付時借:銷項稅額,貸:銀行存款,這樣科目沒問題嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-03-27 15:40

不規(guī)范,但不影響財務(wù)報表

???? 追問

2019-03-27 16:11

嗯,我調(diào)整一下,做的好亂

陳詩晗老師 解答

2019-03-27 16:45

你可以根據(jù)現(xiàn)有的實際余額,倒推調(diào)整

???? 追問

2019-03-27 16:51

嗯,已經(jīng)調(diào)整,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-03-27 17:35

不客氣,祝你工作愉快

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同學(xué)。月末對于應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2019-03-27 12:16:20
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
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