公司3月1日給廠家付的款,收到的發(fā)票日期是3月27日,但是會(huì)在6月份才抵扣,這種情況怎么做賬呢?還有給說(shuō)一下暫估成本的賬務(wù)處理是怎么樣的呢?
貍貍
于2017-04-05 18:07 發(fā)布 ??735次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-04-06 09:10
如果我是在3月份就暫估入庫(kù),按發(fā)票做分錄分:借;庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸;現(xiàn)金或者銀行存款 是不是當(dāng)我在6月份抵扣時(shí)要做一筆分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)?
純粹的暫估是不是金額應(yīng)該是不含稅的嗎?是等我發(fā)票認(rèn)證的時(shí)候再紅沖對(duì)吧,不是每個(gè)月都要沖并且又要做一筆暫估?
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您好,那就到6月份再認(rèn)證處理,這種情況發(fā)票可以不做賬,入庫(kù)暫估處理,借;庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸;現(xiàn)金或者銀行存款。也可以入賬,分錄是一樣的。如果是純粹的暫估,那分錄是,借;庫(kù)存商品,貸;應(yīng)付賬款,等發(fā)票來(lái)了,先紅沖,借;庫(kù)存商品,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),再做正確的分錄,借;庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-04-05 18:42:46

您好,那就到6月份再認(rèn)證處理,這種情況發(fā)票可以不做賬,入庫(kù)暫估處理,借;庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸;現(xiàn)金或者銀行存款。也可以入賬,分錄是一樣的。如果是純粹的暫估,那分錄是,借;庫(kù)存商品,貸;應(yīng)付賬款,等發(fā)票來(lái)了,先紅沖,借;庫(kù)存商品,負(fù)數(shù),貸;應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù),再做正確的分錄,借;庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-04-05 18:42:52

可以做到11月份
2018-11-22 10:55:18

你好,不可以的,今年做預(yù)付,做明年的費(fèi)用核算
2016-12-08 12:11:44

你好,實(shí)際工作中一般沒(méi)跨年就可以,按規(guī)定那就是當(dāng)月一定要當(dāng)月的發(fā)票
2019-08-12 12:31:12
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