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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-02-24 09:44

你好,是跨年的發(fā)票發(fā)現(xiàn)有錯誤? 

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相關問題討論
您好,您的分錄是正確的
2019-11-04 10:45:05
同學。月末對于應交未交的增值稅 借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。
2019-03-27 12:16:20
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
2019-07-01 11:18:05
您好 就是前期有進項稅額轉出 現(xiàn)在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
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