老師:小規(guī)模沒有達(dá)到繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),免征增值稅,需要到電 問
您好,不用,沒有這個(gè)要求的 答
所在公司前期財(cái)務(wù)人員頻繁變動(dòng),導(dǎo)致內(nèi)部賬目混亂 問
這種情況 可以先做流水賬過渡,步驟如下: 拆分登記:公司**流水導(dǎo)出逐筆登,標(biāo)收入 / 支出;老板私微支出,收截圖、票據(jù),記 “老板代付 - XX”,沒票也備注。 聯(lián)動(dòng)往來:把流水收付款和準(zhǔn)確的往來賬勾稽,核銷應(yīng)收、掛應(yīng)付。 簡易報(bào)表:出流水匯總、往來余額表,讓老板看資金 / 往來情況。 答
老師,個(gè)體工商戶要給別的公司開居間費(fèi)發(fā)票,營業(yè)執(zhí) 問
那個(gè)開的是其他經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)的稅目 答
請(qǐng)問老師有自動(dòng)編制合并報(bào)表的excle表格嗎?(主要是 問
您好,有的,給個(gè)郵箱發(fā)您好不好 答
同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項(xiàng)目嗎? 問
可以的,只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi) 答

如果應(yīng)交增值稅科目存在銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下:借:銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅
答: 您好,您的分錄是正確的
您好,公司應(yīng)交稅費(fèi)下設(shè)進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、銷項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交增值稅、未交增值稅等科目,收入入賬時(shí)貸記銷項(xiàng)稅額,支出收到專票借記進(jìn)項(xiàng)稅額/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。月底轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí),借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅對(duì)嗎?同事說還需做一筆銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)未交增值稅。請(qǐng)您指導(dǎo)。
答: 同學(xué)。月末對(duì)于應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我想請(qǐng)問下 我有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 準(zhǔn)備認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我做分錄時(shí) 是直接在借方用“應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”科目 還是先用“應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額” 然后再做轉(zhuǎn)出“借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額”“貸:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”分錄?
答: 您好 您可以在入賬的時(shí)候跟成本費(fèi)用一起做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

