合作開發(fā)合同是否繳納印花稅? 問
下午好親!是技術(shù)開發(fā)吧,要按技術(shù)開發(fā)合同繳納印花 答
收到的費用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費用 -10 問
沒明白為啥是沖費用呢? 答
只有倆張財務(wù)報表,怎么錄入到快賬財務(wù)軟件里 問
可直接按資產(chǎn)負債表的期末數(shù),錄期初 答
老師,23年支付的費用,25年才開票,收款這個專票,還能 問
你好,可以的,可以抵扣的。 答
老師您好,和銀行貸款時繳納了印花稅,還銀行貸款時 問
嗯你好,這個不需要再交印花稅。 答

老師:17年預(yù)付一萬當時沒收到發(fā)票,做賬時借管理費用,貸銀行存款?,F(xiàn)在付尾款2萬,收到專票3萬,該怎辦?是我這樣做分錄嗎?但為我這樣做資產(chǎn)負債表不平呢?
答: 可以寫細分錄嗎?昨天樂老師又不是這樣說
老師好:本月交上月工資1萬,計提下月工資(增加一個人的話)1.5萬,那分錄是不是這樣做?借:應(yīng)付工資1萬,貸:銀行存款1萬,借:管理費用-工資 1.5萬 貸:應(yīng)付工資1.5萬?但是這樣做之后,資產(chǎn)負債表應(yīng)付工資期末有0.5萬的余額,是不是多計提的原因?如果是錯誤的,那正確的分錄是怎樣的?謝謝!
答: 上個月按實際發(fā)放計提,期末都是平的,新增加一個有后多計提才有變化
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:17年預(yù)付一萬當時沒收到發(fā)票,做賬時借管理費用,貸銀行存款?,F(xiàn)在付尾款2萬,收到專票3萬,該怎辦?是我這樣做分錄嗎?但為我這樣做資產(chǎn)負債表不平呢?
答: 是這樣嗎?那還要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的


袁老師 解答
2017-02-22 21:17
袁老師 解答
2017-02-22 22:42