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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-11-06 13:40

你上個月的工資,你上個月沒有他計提嗎

依然悠揚 追問

2019-11-06 13:43

上個月按實際發(fā)放計提,期末都是平的,新增加一個有后多計提才有變化

辜老師 解答

2019-11-06 13:49

那你這個月發(fā)放的工資,就是沒有計提的

依然悠揚 追問

2019-11-06 14:25

9月前是4個人工資正常計提發(fā)放,9月發(fā)放也是正常,計提第五個人就有貸方余額了

辜老師 解答

2019-11-06 14:27

你7月工資,7月計提了嗎

依然悠揚 追問

2019-11-06 14:32

7月之前都是4個人的工資,一直都是按月計提發(fā)放,是正常的

辜老師 解答

2019-11-06 14:40

你看你7月之前,是當(dāng)月發(fā)放的工資,當(dāng)月計提的,你現(xiàn)在8月發(fā)放的是7月的工資,你沒有計提的,你少計提了一個月的工資

依然悠揚 追問

2019-11-06 14:48

前面都有計提的啊

辜老師 解答

2019-11-06 14:59

你當(dāng)月的工資是下個月發(fā)放吧

依然悠揚 追問

2019-11-06 15:01

是的老師,一直是這樣操作的

辜老師 解答

2019-11-06 15:08

那你還是少計提了一月的工資,你看,你6月是計提6月工資,你期末余額應(yīng)該是12000,你發(fā)放的工資應(yīng)該是上個月計提的,每月會有當(dāng)月工資計提了,但是還沒有支付的期末余額的

依然悠揚 追問

2019-11-06 15:09

那我這個月怎么調(diào)整 過來?分錄怎么寫?我都繞暈了

辜老師 解答

2019-11-06 15:10

你要看你是哪個月工資,每月計提,要補計提

依然悠揚 追問

2019-11-06 15:16

老師,你能針對我這個情況寫個分錄給我么?然后我再調(diào)整一下

辜老師 解答

2019-11-06 15:19

你現(xiàn)在10月還沒有發(fā)放的工資,應(yīng)該是16800,是吧

依然悠揚 追問

2019-11-06 15:20

是的老師,應(yīng)該怎么寫呢

辜老師 解答

2019-11-06 15:23

那你按差額補記提工資,借:管理費用   12000 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資  12000

依然悠揚 追問

2019-11-06 15:24

好的,我按這個調(diào)整看看,謝謝老師了

辜老師 解答

2019-11-06 15:25

好的,客氣,幫到你就好

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相關(guān)問題討論
可以寫細(xì)分錄嗎?昨天樂老師又不是這樣說
2019-06-14 15:37:38
上個月按實際發(fā)放計提,期末都是平的,新增加一個有后多計提才有變化
2019-11-06 13:43:54
看下?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
2020-05-24 17:07:13
是這樣嗎?那還要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的
2019-06-14 17:56:45
利潤表里不是管理費用去了3500,當(dāng)月哪來的利潤,凈利潤不是一3500
2017-02-22 22:15:38
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