
老師:17年預(yù)付一萬(wàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,做賬時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款?,F(xiàn)在付尾款2萬(wàn),收到專票3萬(wàn),該怎辦?是我這樣做分錄嗎?但為我這樣做資產(chǎn)負(fù)債表不平呢?
答: 可以寫(xiě)細(xì)分錄嗎?昨天樂(lè)老師又不是這樣說(shuō)
老師好:本月交上月工資1萬(wàn),計(jì)提下月工資(增加一個(gè)人的話)1.5萬(wàn),那分錄是不是這樣做?借:應(yīng)付工資1萬(wàn),貸:銀行存款1萬(wàn),借:管理費(fèi)用-工資 1.5萬(wàn) 貸:應(yīng)付工資1.5萬(wàn)?但是這樣做之后,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付工資期末有0.5萬(wàn)的余額,是不是多計(jì)提的原因?如果是錯(cuò)誤的,那正確的分錄是怎樣的?謝謝!
答: 上個(gè)月按實(shí)際發(fā)放計(jì)提,期末都是平的,新增加一個(gè)有后多計(jì)提才有變化
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:17年預(yù)付一萬(wàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,做賬時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款?,F(xiàn)在付尾款2萬(wàn),收到專票3萬(wàn),該怎辦?是我這樣做分錄嗎?但為我這樣做資產(chǎn)負(fù)債表不平呢?
答: 是這樣嗎?那還要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的


芷嫣 追問(wèn)
2019-06-14 17:56
季老師 解答
2019-06-15 09:12