
老師:17年預付一萬當時沒收到發(fā)票,做賬時借管理費用,貸銀行存款?,F在付尾款2萬,收到專票3萬,該怎辦?是我這樣做分錄嗎?但為我這樣做資產負債表不平呢?
答: 可以寫細分錄嗎?昨天樂老師又不是這樣說
老師好:本月交上月工資1萬,計提下月工資(增加一個人的話)1.5萬,那分錄是不是這樣做?借:應付工資1萬,貸:銀行存款1萬,借:管理費用-工資 1.5萬 貸:應付工資1.5萬?但是這樣做之后,資產負債表應付工資期末有0.5萬的余額,是不是多計提的原因?如果是錯誤的,那正確的分錄是怎樣的?謝謝!
答: 上個月按實際發(fā)放計提,期末都是平的,新增加一個有后多計提才有變化
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:17年預付一萬當時沒收到發(fā)票,做賬時借管理費用,貸銀行存款?,F在付尾款2萬,收到專票3萬,該怎辦?是我這樣做分錄嗎?但為我這樣做資產負債表不平呢?
答: 是這樣嗎?那還要結轉以前年度損益調整的


宋俊 追問
2020-04-03 17:34
樸老師 解答
2020-04-03 17:35
宋俊 追問
2020-04-03 17:36
樸老師 解答
2020-04-03 17:48
樸老師 解答
2020-04-03 17:50
宋俊 追問
2020-04-03 17:51
宋俊 追問
2020-04-03 17:53
樸老師 解答
2020-04-03 18:04