老師,我問一下,報稅的時候?qū)嶋H的銷項稅額-進項稅額-留底稅額=實際繳納的增值稅 這個實際繳納的增值稅+城建稅+印花稅就是這個月要付的稅費嗎
文靜的百合
于2021-11-09 15:39 發(fā)布 ??911次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-11-09 15:40
你好 ; 應(yīng)交增值稅如果沒有進項稅轉(zhuǎn)出的話; 是的 實際的銷項稅額-進項稅額-留底稅額=實際繳納的增值稅 ; 你繳納的增值稅和城建稅以及教育附加 和企業(yè)所得稅 以及印花稅 還有殘保金 工會經(jīng)費 以及個稅 都可能是你應(yīng)交稅費金額的
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你好 ;? 應(yīng)交增值稅如果沒有進項稅轉(zhuǎn)出的話; 是的? ??實際的銷項稅額-進項稅額-留底稅額=實際繳納的增值稅? ? ;? ? ? ?你繳納的增值稅和城建稅以及教育附加 和企業(yè)所得稅? 以及印花稅? ? 還有殘保金 工會經(jīng)費? 以及個稅 都可能是你應(yīng)交稅費金額的?
2021-11-09 15:40:30

您好,是的
2017-07-01 11:04:46

同學(xué)你好,對的呢。根據(jù)當(dāng)月應(yīng)納增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-04-29 14:45:18

你好,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2020-07-25 16:32:33

當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅=0
月末留抵稅額是1000-100%2B50
2021-12-02 15:51:36
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