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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-11-12 15:59

11月的發(fā)票,不能抵扣10月的銷項稅的

深呼吸 追問

2021-11-12 16:03

老師,那10月要交增值稅和附加稅嗎?

辜老師 解答

2021-11-12 16:08

是的,需要交納增值稅及附加稅 的

深呼吸 追問

2021-11-12 16:15

老師,那如果后期進項很多,從全年來看,也不能把以前交的抵扣回來了嗎?

深呼吸 追問

2021-11-12 16:24

老師把10月開的作廢收回來可以嗎

辜老師 解答

2021-11-12 16:45

是的,繳納的,不能退回的

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相關問題討論
您好,是的
2017-07-01 11:04:46
同學你好,對的呢。根據(jù)當月應納增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出
2020-04-29 14:45:18
你好,這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸;應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2020-07-25 16:32:33
11月的發(fā)票,不能抵扣10月的銷項稅的
2021-11-12 15:59:43
同學你好,增值稅是個流轉(zhuǎn)稅,進項是你的上游已經(jīng)繳納過的增值稅,所以可以作為你的抵扣稅額,留底是前面沒有用完的進項稅額,所以你要交的等于應該交的銷項減去供應商開來的進項,再減去留底的
2020-05-07 10:57:14
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