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深呼吸
于2021-11-12 15:57 發(fā)布 ??1226次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2021-11-12 15:59
11月的發(fā)票,不能抵扣10月的銷項稅的
深呼吸 追問
2021-11-12 16:03
老師,那10月要交增值稅和附加稅嗎?
辜老師 解答
2021-11-12 16:08
是的,需要交納增值稅及附加稅 的
2021-11-12 16:15
老師,那如果后期進項很多,從全年來看,也不能把以前交的抵扣回來了嗎?
2021-11-12 16:24
老師把10月開的作廢收回來可以嗎
2021-11-12 16:45
是的,繳納的,不能退回的
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增值稅上期留底額最后是銷項―進項―留底額?
答: 您好,是的
進項稅額=銷項稅額-實際應交增值稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出,對不老師
答: 同學你好,對的呢。根據(jù)當月應納增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,10月份銷項稅額是3451.33元,留底稅額1880元,11月進項稅額8628.31,這個月申報上個月增值稅,這個月的進項認證后能抵扣10月的嗎?
答: 11月的發(fā)票,不能抵扣10月的銷項稅的
老師我想請問一下,我們的進口貨物的海關增值稅是9%,銷售肉質(zhì)品的進項稅額也是9%,按照這樣來說的話我們其實也就是銷項減去進項出來的部分才需要交稅,正常的話是不會產(chǎn)生留底稅額的對嗎
討論
期末留底稅額是進項稅額大于銷項稅額,可以退回的是嗎?
老師好 增值稅填報加計抵減是當期進項稅額抵減還是 以前的留底稅額合計抵減
上期期末留底稅額加上本期進項稅額減去本期銷項就是要繳納的稅吧?
增值稅進項稅額上月有留底,本月進項稅額+上月留底小于本月銷項稅額。請問怎么做會計分錄(之前進項稅額大于銷項稅額不交增值稅就沒有做會計分錄)
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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2021-11-12 16:03
辜老師 解答
2021-11-12 16:08
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2021-11-12 16:15
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2021-11-12 16:24
辜老師 解答
2021-11-12 16:45