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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-08-31 11:45

這個可以辦理退稅的。也可以留抵,作為后期少交增值稅的抵減金額

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相關問題討論
您好 期末留底稅額是不含加計遞減的稅額
2019-05-15 14:35:37
您好同學可以退稅
2022-04-15 08:18:15
哈哈,您的公式得反過來。 銷項稅額-進項稅額(含留抵)=應納稅額
2018-10-10 10:42:29
你好!賬上不反應這個留抵的金額。
2017-09-21 17:05:53
您好,一般納稅人進項大于銷項可以不做分錄,銷大于進項,說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 當應交稅費-應交增值稅有借方余額,就表示留底,貸方?jīng)]有余額。
2021-01-25 10:02:31
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