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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2021-10-09 10:10

你好!你如果發(fā)票金額和你分錄金額一致,直接貼進(jìn)去就好了。如果有差額,就紅字沖減借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估
然后按正確的金額入賬。

有有 追問

2021-10-09 10:14

老師,暫估的和發(fā)票金額有差額,那結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料是不是也要紅沖,然后按正確的金額再做一筆

宋生老師 解答

2021-10-09 10:15

你好!是的。也是這樣

有有 追問

2021-10-09 10:18

老師,就是說要把上個月做的借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估;結(jié)轉(zhuǎn)材料成本借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料兩筆全部紅沖,然后本月按正確的重新做

宋生老師 解答

2021-10-09 10:19

你好!是的。就是這個意思

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同學(xué),你好 第二種全額計入成本
2025-05-03 10:51:57
您好 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
2021-06-02 13:56:33
根據(jù)您提供的信息,以下是正確的賬務(wù)處理步驟: 1.沖銷去年暫估的費(fèi)用: 借:營業(yè)費(fèi)用-推廣費(fèi) -603780(紅字) 貸:應(yīng)付賬款XX -603780(紅字) 2.確認(rèn)今年的實際費(fèi)用: 借:營業(yè)費(fèi)用-推廣費(fèi) 64199.59 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項稅額 3851.98 貸:應(yīng)付賬款XX 68051.57 您已經(jīng)沖銷了去年暫估的費(fèi)用,并正確記錄了今年的實際費(fèi)用。這樣處理是正確的。
2023-09-20 12:01:43
你好!你如果發(fā)票金額和你分錄金額一致,直接貼進(jìn)去就好了。如果有差額,就紅字沖減借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估 然后按正確的金額入賬。
2021-10-09 10:10:10
你這個做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),等于進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個,
2021-01-13 10:16:23
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