老師好,請問:我現(xiàn)在一般納稅人,簡易計(jì)稅項(xiàng)目,收到專票,是 借: 原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 還是 借: 原材料 貸:應(yīng)付賬款,全額入成本呢?
月下獨(dú)享
于2025-05-03 10:51 發(fā)布 ??75次瀏覽
- 送心意
小菲老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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同學(xué),你好
第二種全額計(jì)入成本
2025-05-03 10:51:57

您好
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:應(yīng)付賬款
2021-06-02 13:56:33

根據(jù)您提供的信息,以下是正確的賬務(wù)處理步驟:
1.沖銷去年暫估的費(fèi)用: 借:營業(yè)費(fèi)用-推廣費(fèi) -603780(紅字) 貸:應(yīng)付賬款XX -603780(紅字)
2.確認(rèn)今年的實(shí)際費(fèi)用: 借:營業(yè)費(fèi)用-推廣費(fèi) 64199.59 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 3851.98 貸:應(yīng)付賬款XX 68051.57
您已經(jīng)沖銷了去年暫估的費(fèi)用,并正確記錄了今年的實(shí)際費(fèi)用。這樣處理是正確的。
2023-09-20 12:01:43

你好!你如果發(fā)票金額和你分錄金額一致,直接貼進(jìn)去就好了。如果有差額,就紅字沖減借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估
然后按正確的金額入賬。
2021-10-09 10:10:10

你這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),等于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè),
2021-01-13 10:16:23
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