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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-06-02 13:56

您好
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:應(yīng)付賬款

有有 追問

2021-06-02 14:02

發(fā)票開進(jìn)來的是專票,不是要紅沖之前的分錄嗎,是把暫估入庫和結(jié)轉(zhuǎn)材料成本的兩個(gè)分錄都紅沖然后重新入賬嗎

bamboo老師 解答

2021-06-02 14:06

如果暫估金額跟發(fā)票金額一致 不需要紅沖之前的分錄

有有 追問

2021-06-02 14:21

老師,你好,金額是一致,但是暫估的時(shí)候是含稅價(jià),發(fā)票開進(jìn)來還有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅呢

bamboo老師 解答

2021-06-02 14:27

暫估的時(shí)候應(yīng)該按照不含稅金額暫估 

有有 追問

2021-06-02 15:04

老師,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅怎么弄

bamboo老師 解答

2021-06-02 15:12

借:應(yīng)付賬款-暫估
借:   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)付賬款

有有 追問

2021-06-02 15:15

老師,上面這筆分錄是收到發(fā)票的時(shí)候只需要做這一筆分錄就可以了是嗎

bamboo老師 解答

2021-06-02 15:16

上面這筆分錄是收到發(fā)票的時(shí)候只需要做這一筆分錄就可以了 是的

有有 追問

2021-06-02 15:18

老師,完整的分錄是:1.支付貨款借應(yīng)付賬款,貸銀行存款;2.本月材料入庫借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估;3.銷售材料借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng);4.結(jié)轉(zhuǎn)材料成本借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料。5.下個(gè)月發(fā)票發(fā)進(jìn)來借應(yīng)付賬款-暫估 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2021-06-02 15:22

是的 這樣說正常的暫估賬務(wù)處理流程

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同學(xué),你好 第二種全額計(jì)入成本
2025-05-03 10:51:57
您好 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
2021-06-02 13:56:33
根據(jù)您提供的信息,以下是正確的賬務(wù)處理步驟: 1.沖銷去年暫估的費(fèi)用: 借:營業(yè)費(fèi)用-推廣費(fèi) -603780(紅字) 貸:應(yīng)付賬款XX -603780(紅字) 2.確認(rèn)今年的實(shí)際費(fèi)用: 借:營業(yè)費(fèi)用-推廣費(fèi) 64199.59 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 3851.98 貸:應(yīng)付賬款XX 68051.57 您已經(jīng)沖銷了去年暫估的費(fèi)用,并正確記錄了今年的實(shí)際費(fèi)用。這樣處理是正確的。
2023-09-20 12:01:43
你好!你如果發(fā)票金額和你分錄金額一致,直接貼進(jìn)去就好了。如果有差額,就紅字沖減借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估 然后按正確的金額入賬。
2021-10-09 10:10:10
你這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),等于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè),
2021-01-13 10:16:23
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