
老師好,請問:我現(xiàn)在一般納稅人,簡易計稅項目,收到專票,是借: 原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 然后進項稅轉(zhuǎn)出還是借: 原材料 貸:應(yīng)付賬款,全額入成本呢?
答: 同學(xué),你好 第二種全額計入成本
老師,你好,我單位是工業(yè)企業(yè),本月銷售一批原材料,原材料錢已付貨已到,票未到。請問我本月材料入庫借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估;銷售材料借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項;結(jié)轉(zhuǎn)材料成本借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料。那請問下個月發(fā)票發(fā)進來我該如何做賬
答: 您好 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我單位是工業(yè)企業(yè),本月銷售一批原材料,原材料錢已付貨已到,票未到。請問我本月材料入庫借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估;銷售材料借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項;結(jié)轉(zhuǎn)材料成本借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料。那請問下個月收到發(fā)票我該如何做分錄
答: 你好!你如果發(fā)票金額和你分錄金額一致,直接貼進去就好了。如果有差額,就紅字沖減借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估 然后按正確的金額入賬。

