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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-03-19 10:49

是的,是這樣賬務(wù)處理的

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好 第二種全額計入成本
2025-05-03 10:51:57
您好 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
2021-06-02 13:56:33
根據(jù)您提供的信息,以下是正確的賬務(wù)處理步驟: 1.沖銷去年暫估的費用: 借:營業(yè)費用-推廣費 -603780(紅字) 貸:應(yīng)付賬款XX -603780(紅字) 2.確認今年的實際費用: 借:營業(yè)費用-推廣費 64199.59 借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待認證進項稅額 3851.98 貸:應(yīng)付賬款XX 68051.57 您已經(jīng)沖銷了去年暫估的費用,并正確記錄了今年的實際費用。這樣處理是正確的。
2023-09-20 12:01:43
你好!你如果發(fā)票金額和你分錄金額一致,直接貼進去就好了。如果有差額,就紅字沖減借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估 然后按正確的金額入賬。
2021-10-09 10:10:10
你這個做進項稅額負數(shù),等于進項稅額轉(zhuǎn)出這個,
2021-01-13 10:16:23
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