
請(qǐng)問(wèn)已公賬付款的材料費(fèi)沒有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,之前已做暫估入賬,要怎么賬務(wù)處理?
答: 你好,先按暫估處理,然后在次月沖銷暫估
原材料暫估:借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù) 收到發(fā)票:借 原材料貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 沖暫估:借 原材料貸 應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù)收到紅票賬務(wù)處理?是否要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
答: 借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個(gè)分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)增值稅時(shí),要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1、暫估入庫(kù)時(shí):借:原材料——暫估貸:應(yīng)付賬款——暫估2、收到發(fā)票后:①先進(jìn)行沖銷:借:原材料——暫估(紅字)貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字)②再按發(fā)票入賬:借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款 老師如果收不到發(fā)票怎么辦呢?會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么處理
答: 賬不調(diào),直接匯算清繳調(diào)增就行了


玲子 追問(wèn)
2016-12-13 10:26
鄒老師 解答
2016-12-13 10:20
鄒老師 解答
2016-12-13 10:23
鄒老師 解答
2016-12-13 10:27