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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-08-20 16:20

你好 
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;原材料 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;原材料   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目

田陳 追問

2018-08-20 17:13

老師,根據(jù)發(fā)票入賬的應(yīng)付賬款和暫估的應(yīng)付賬款金額不一樣???

鄒老師 解答

2018-08-20 17:17

你好,之前把之前暫估分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)就是了  
如果之前有領(lǐng)用,因?yàn)闀汗澜痤~錯(cuò)誤,需要對領(lǐng)用分錄做相應(yīng)調(diào)整的

田陳 追問

2018-08-20 17:21

這個(gè)怎么調(diào)整啊,老師。

鄒老師 解答

2018-08-20 17:28

你好,比如暫估多了,實(shí)際發(fā)票少了 
比如暫估100,發(fā)票到了90,當(dāng)時(shí)領(lǐng)用做了分錄100 
那么調(diào)整分錄就是  
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估   貸;原材料100 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;原材料 90  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;應(yīng)付賬款等科目 
借;原材料   貸;生產(chǎn)成本  10

田陳 追問

2018-08-20 17:31

那暫估多了怎么做呢?

鄒老師 解答

2018-08-20 17:36

你好,這個(gè)就是暫估多了例子啊

田陳 追問

2018-08-20 17:49

哦我寫錯(cuò)了,那暫估少了怎么處理呢

鄒老師 解答

2018-08-20 17:50

你好 
比如暫估100,發(fā)票到了110,當(dāng)時(shí)領(lǐng)用做了分錄100 
那么調(diào)整分錄就是  
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料100 
根據(jù)發(fā)票入賬 
借;原材料,110 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目

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你好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2019-06-23 19:35:32
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2018-08-20 16:20:11
你好,那你把暫估做沖銷,把少的成本補(bǔ)計(jì)提就可以了
2019-04-11 17:37:18
您好!借原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款等。
2016-05-18 11:59:08
你好, 對 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬
2020-06-02 09:30:06
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