
老師好,我6月30號(hào)網(wǎng)上代開專票已交稅費(fèi),但是7月1號(hào)去取的票,增值稅報(bào)表最后“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”項(xiàng)就出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,是直接提交這個(gè)負(fù)數(shù)報(bào)表嗎?還是有其它操作?
答: 您好 發(fā)票日期是7月1日 2季度不需要繳納稅金 直接提交負(fù)數(shù)申報(bào)表
老師:我想問一下,那些在稅局代開專票的 當(dāng)月不超10萬是交增值稅和城建 稅的,那個(gè)增值稅可以入應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi)然后城建稅呢,需要當(dāng)月就計(jì)提嗎?還是等季度的時(shí)候再補(bǔ)計(jì)提。
答: 你好!代開專票一般是當(dāng)場就繳納稅款,可以計(jì)入已交稅費(fèi)。最好當(dāng)月就計(jì)提好,更加清晰哈,如果你能按月計(jì)提好的話也是可以的哦。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,我6月30網(wǎng)上代開專票已交稅費(fèi),7月1號(hào)才取的票,增值稅報(bào)表“本期應(yīng)補(bǔ)退稅額”為負(fù)數(shù)。那我附加稅報(bào)表,“本期已交稅費(fèi)額”包含7月那張票的稅額嗎?附加稅報(bào)表中“本期應(yīng)補(bǔ)退稅額”應(yīng)該是0還是負(fù)數(shù)?
答: 你好,你們是多交了稅款嗎?


2018會(huì)計(jì)小白 追問
2021-07-05 07:06
bamboo老師 解答
2021-07-05 07:06