
請問老師,我給我們單位去代開專票了,我自己先交了稅錢。這筆賬我應該怎么做。分錄怎么寫從應交增值稅到已交增值稅么
答: 您好 借:應收賬款 貸:應交稅費-應交增值稅 貸:主營業(yè)務收入 借:應交稅費-應交增值稅 貸:其他應付款
老師代開專用發(fā)票時繳納稅款 分錄:借銀行貸:主營收入 應交稅費-應交增值稅-銷項同時:借 應交稅費-已交增值稅 還是應交稅費-應交增值稅-銷項
答: 你好 你是當月繳納當月的話 做已交增值稅里面
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師問下 我單位年初 應交增值稅 進項有借方余額20000元, 銷項貸方余額11000 ,已交增值稅科目 借方余額10000 現(xiàn)在需要 1月 需要把進項借方,銷項貸方 已交增值稅借方 全部轉到 未交增值稅科目么 請問分錄怎么做
答: 一般來說你這個情況不轉 ,也就是不用做什么分錄,
小規(guī)模公司開專票的分錄怎么做?是貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅還是應交稅費-應交增值稅?要不要計提增值稅呢?分錄怎么做??
老師,想問你一下,我們公司(小規(guī)模),代開的專票上的增值稅(稅款已交),這個增值稅怎么寫分錄呢?應交稅費—未交增值稅嗎?
已扣費的增值稅分錄:借:應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 借發(fā)應交增值稅-轉出未交增值稅一直有余額,怎么處理,我做的分錄有問題嗎


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2020-06-15 09:06
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2020-06-15 09:07
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