
小規(guī)模公司開(kāi)專票的分錄怎么做?是貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?要不要計(jì)提增值稅呢?分錄怎么做??
答: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 注意小規(guī)模納稅人一般情況下,只使用到應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這一個(gè)科目
小規(guī)模計(jì)提應(yīng)該繳納的增值稅,怎么做分錄,是不是姐,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值
答: 你好 不是? 借應(yīng)收 貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅? 后面就直接交了?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,季度末需要計(jì)提嗎?待到下個(gè)月初繳納的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么樣做呢 小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅,季度末需要計(jì)提,計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:1. 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅預(yù)提賬戶。2. 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅預(yù)提賬戶:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅預(yù)提賬戶;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 計(jì)提增值稅要做這兩筆會(huì)計(jì)分錄嘛
答: 小規(guī)模的不用這么麻煩。

