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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-01-04 11:57

你好!不是的。你確認收入的時候,比如10萬,借應收賬款10 貸主營業(yè)務收入 應交稅費0應交增值稅

追問

2019-01-04 12:00

我確認收入時候 做的是借:現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入  應交稅費-未交增值稅

宋生老師 解答

2019-01-04 12:02

您好!你用的科目不規(guī)范。不過這樣也算是計提了。

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相關(guān)問題討論
你好!不是的。你確認收入的時候,比如10萬,借應收賬款10 貸主營業(yè)務收入 應交稅費0應交增值稅
2019-01-04 11:57:01
銷售時借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 貸應交稅費-應交增值稅
2018-12-28 14:00:32
你好,小規(guī)模納稅人季末超30萬要申報增值稅,增值稅分錄是 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免 增值稅免征了,附加稅就不需要計提的
2020-04-20 11:33:22
小規(guī)模的不用這么麻煩。
2023-10-10 15:25:26
你好,是小規(guī)模納稅人需要交納增值稅嗎
2018-10-10 13:22:44
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