
老師:我想問一下,那些在稅局代開專票的 當(dāng)月不超10萬是交增值稅和城建 稅的,那個增值稅可以入應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi)然后城建稅呢,需要當(dāng)月就計(jì)提嗎?還是等季度的時候再補(bǔ)計(jì)提。
答: 你好!代開專票一般是當(dāng)場就繳納稅款,可以計(jì)入已交稅費(fèi)。最好當(dāng)月就計(jì)提好,更加清晰哈,如果你能按月計(jì)提好的話也是可以的哦。
已經(jīng)認(rèn)證的專項(xiàng)發(fā)票,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已認(rèn)證貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅。這樣對嗎?老師?
答: 對的,分錄就是這么做的。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模企業(yè)已交增值稅一直在 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 掛著嗎 跨年怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 您好 請問是否需要繳納增值稅


磨 追問
2019-06-18 11:35
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2019-06-18 11:51
叮當(dāng)老師 解答
2019-06-18 14:03
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2019-06-18 14:10
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2019-06-18 14:27
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2019-06-18 14:35
叮當(dāng)老師 解答
2019-06-18 14:53