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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-06-10 08:27

你好,填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出價稅合計的金額6076620
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他30欄里面。

冰百合 追問

2021-06-10 08:40

請問分錄什么寫呢

郭老師 解答

2021-06-10 08:42

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出帶查補稅款,
借查補稅款貸銀行存款。

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,這個金額是6076620。

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相關(guān)問題討論
你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報
2020-06-12 10:37:12
如果是對方紅沖的發(fā)票需要的。
2021-11-25 17:23:13
你好,填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出價稅合計的金額6076620 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他30欄里面。
2021-06-10 08:27:31
同學(xué)你好,發(fā)票已經(jīng)開具且沒有被沖紅,如果后期確定能收到發(fā)票,其實可以不做處理,發(fā)票來了補進(jìn)去就可以了。無法確認(rèn)或者確認(rèn)無法收到紙質(zhì)發(fā)票,匯算清繳進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以了,金額部分不用調(diào)增。
2022-04-18 01:04:15
你好,補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳: 1、計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2022-04-06 10:40:12
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