
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那所轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額在企業(yè)所得稅稅前扣除賬務(wù)處理,繳納企業(yè)所得稅要怎樣處理?
答: 你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需要交企業(yè)所得稅嗎
答: 如果是對方紅沖的發(fā)票需要的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師晚上好,請問一下。公司在19年有開的發(fā)票進(jìn)來抵扣,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個發(fā)票是虛開,稅額老師讓我們當(dāng)月(抵扣當(dāng)月)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,(這月)調(diào)增了企業(yè)所得稅,然后這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的和企業(yè)所得稅的賬應(yīng)該怎么做。
答: 借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這個是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。


大丫 追問
2021-11-25 17:26
郭老師 解答
2021-11-25 17:28
郭老師 解答
2021-11-25 17:29
大丫 追問
2021-11-25 17:30
郭老師 解答
2021-11-25 17:31