你好,老師,因發(fā)票失聯(lián),通知進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,需要調(diào)增2018年企業(yè)所得稅,第一次遇到,麻煩老師指導(dǎo)
檸檬水
于2020-06-19 11:12 發(fā)布 ??1569次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2020-06-19 11:33
您好,現(xiàn)在只是要您增值稅做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是吧,您這是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)嗎,最好是需要調(diào)整所得稅的
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你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報(bào)
2020-06-12 10:37:12

同學(xué)你好,發(fā)票已經(jīng)開具且沒有被沖紅,如果后期確定能收到發(fā)票,其實(shí)可以不做處理,發(fā)票來了補(bǔ)進(jìn)去就可以了。無法確認(rèn)或者確認(rèn)無法收到紙質(zhì)發(fā)票,匯算清繳進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了,金額部分不用調(diào)增。
2022-04-18 01:04:15

你好,補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳:
1、計(jì)提稅款時(shí)
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整。
2、補(bǔ)交稅款時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2022-04-06 10:40:12

對,會(huì)影響到當(dāng)年的成本費(fèi)用。
2022-03-28 17:25:32

您好,現(xiàn)在只是要您增值稅做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是吧,您這是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)嗎,最好是需要調(diào)整所得稅的
2020-06-19 11:33:29
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檸檬水 追問
2020-06-19 12:05
文老師 解答
2020-06-19 12:16