
我們公司在上個月匯給保險公司的車險費, 我科目是這樣做的,借管理費用--車輛費,貸銀行存款,這個月保險公司才把增值稅發(fā)票開給我們,那我這個增值稅專用發(fā)票要怎么做科目,借應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅) 那貸什么呢?
答: 你好,貸方做管理費用
老師我初次購買稅控盤開的增值稅專用發(fā)票,分錄是不是借:管理費用480元 貸:庫存現(xiàn)金480元 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借負數(shù):管理費用480元對嗎?
答: 您好,你寫的分錄完全正確。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:您好!請問比如住宿費的發(fā)票還沒認證的話,是不是做賬的時候不記到科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅里呢?只是拿增值稅專用發(fā)票直接出管理費用-差旅費?
答: 記入待抵扣進項。。。。。認證轉(zhuǎn)入進項

