
2月商品入庫(kù)發(fā)票未到,借:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估款。同時(shí)2月暫估的商品已發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估 貸:庫(kù)存商品-暫估入庫(kù)。3月收到發(fā)票分錄怎么做?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)您收到發(fā)票的金額跟您暫估的分錄金額一致么
暫估入庫(kù)的分錄:借:庫(kù)存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估 當(dāng)收到發(fā)票時(shí)如何做分錄?
答: 直接沖銷這個(gè)分錄,然后根據(jù)發(fā)票再做
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
麻煩老師看一下我的分錄做的是否正確,暫估入賬時(shí):借庫(kù)存商品-暫估,貸應(yīng)付賬款。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品-暫估。收到發(fā)票時(shí):借庫(kù)存商品-暫估負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),借庫(kù)存商品-商品,貸應(yīng)付賬款,借庫(kù)存商品-暫估,貸庫(kù)存商品-商品;請(qǐng)問(wèn)老師以上的分錄正確嗎??
答: 您好,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估的那筆分錄也要沖回之后再在實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)一次。

