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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-08-11 08:43

借制造費用 -60 借進項稅額60 你之前多分配到,這個需要沖掉,借庫存商品 -60,貸制造費用 -60

mu紅 追問

2020-08-11 09:12

分配到不同的庫存商品了(有五種),借庫存商品這個不知怎么不配掉這60元了。這樣太麻煩了

maize老師 解答

2020-08-11 09:20

沒有好的辦法這樣,你這樣算產(chǎn)品庫存商品也不對 ,你這個不想直接對應(yīng)沖,那就選擇沖一個產(chǎn)品,那這樣不準了,對應(yīng)產(chǎn)品要是結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那這個可以直接做借主營業(yè)務(wù)成本 負數(shù),貸制造費用 負數(shù),

mu紅 追問

2020-08-11 09:39

因為金額不是很大,稅金差額這部份我是不是可以直接放在造制費用科目里,讓它沖減7月份的制造費用呢?

maize老師 解答

2020-08-11 09:42

這個可以,金額不大可以這樣處理

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相關(guān)問題討論
把之前的制造費用紅沖了,然后按照發(fā)票來重新做
2020-08-11 09:24:36
借制造費用 -60 借進項稅額60 你之前多分配到,這個需要沖掉,借庫存商品 -60,貸制造費用 -60
2020-08-11 08:43:37
方式一:作為勞務(wù)報酬支付給個人(代扣代繳個人所得稅)(最安全,個稅較高) 方式二:由個人取得足夠的成本發(fā)票,將款項支付給對應(yīng)供應(yīng)商,供應(yīng)商再支付給個人。(屬違法行為)
2019-04-01 15:30:51
您好,把計入制造費用的稅金60元轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2020-08-11 08:28:24
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸: 以前年度損益調(diào)整
2019-09-05 10:58:57
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