6月份已經(jīng)支付了水費(fèi)2000元,但沒開發(fā)票,按報(bào)銷單已入帳做分錄:借制造費(fèi)用2000,貸現(xiàn)金2000。7月份才收到的專用發(fā)票,發(fā)票上的水費(fèi)是1940元,稅金是60元,,請(qǐng)問7月份如何入帳呢?6月的制造費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)余額是0,多計(jì)入制造費(fèi)用那60元稅金已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)分配到不同的庫存商品上了,請(qǐng)問7月份這張發(fā)票如何入帳呢?
嘻嘻
于2020-08-11 09:05 發(fā)布 ??1052次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
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把之前的制造費(fèi)用紅沖了,然后按照發(fā)票來重新做
2020-08-11 09:24:36

借制造費(fèi)用 -60 借進(jìn)項(xiàng)稅額60 你之前多分配到,這個(gè)需要沖掉,借庫存商品 -60,貸制造費(fèi)用 -60
2020-08-11 08:43:37

方式一:作為勞務(wù)報(bào)酬支付給個(gè)人(代扣代繳個(gè)人所得稅)(最安全,個(gè)稅較高)
方式二:由個(gè)人取得足夠的成本發(fā)票,將款項(xiàng)支付給對(duì)應(yīng)供應(yīng)商,供應(yīng)商再支付給個(gè)人。(屬違法行為)
2019-04-01 15:30:51

您好,把計(jì)入制造費(fèi)用的稅金60元轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-11 08:28:24

借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸: 以前年度損益調(diào)整
2019-09-05 10:58:57
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