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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-09-14 09:52

你好,你之前計提費用是按不含稅金額,還是按含稅金額計提的?

喜悅的鮮花 追問

2020-09-14 10:25

是按含稅金額計提的

鄒老師 解答

2020-09-14 10:26

你好,那就需要這樣做調(diào)整分錄
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:管理費用等科目
然后做付款分錄就是了

喜悅的鮮花 追問

2020-09-14 11:18

我做了這筆這樣的分錄,你看可以不,先把之前的費用沖減了,再做一筆付款的分錄

鄒老師 解答

2020-09-14 11:25

你好,可以做一筆沖銷分錄,然后做一筆正確的分錄
但是你之前是費用,怎么這里變成了主營業(yè)務成本呢?

喜悅的鮮花 追問

2020-09-14 11:38

是主營業(yè)務成本,說錯了,之前也是主營業(yè)務成本,就是封條費

鄒老師 解答

2020-09-14 11:44

你好,那就是這樣處理的

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借制造費用 -60 借進項稅額60 你之前多分配到,這個需要沖掉,借庫存商品 -60,貸制造費用 -60
2020-08-11 08:43:37
方式一:作為勞務報酬支付給個人(代扣代繳個人所得稅)(最安全,個稅較高) 方式二:由個人取得足夠的成本發(fā)票,將款項支付給對應供應商,供應商再支付給個人。(屬違法行為)
2019-04-01 15:30:51
您好,把計入制造費用的稅金60元轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2020-08-11 08:28:24
把之前的制造費用紅沖了,然后按照發(fā)票來重新做
2020-08-11 09:24:36
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應付賬款 借:利潤分配-未分配利潤 貸: 以前年度損益調(diào)整
2019-09-05 10:58:57
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