
6月份已經支付了水費2000元,但沒開發(fā)票,按報銷單已入帳做分錄:借制造費用2000,貸現金2000。7月份才收到的專用發(fā)票,發(fā)票上的水費是1940元,稅金是60元,,請問7月份如何入帳呢?6月的制造費用已結轉余額是0,多計入制造費用那60元稅金已經結轉分配到不同的庫存商品上了,請問7月份這張發(fā)票如何入帳呢?
答: 把之前的制造費用紅沖了,然后按照發(fā)票來重新做
老師早上好,請問一個問題哈。6月份已經支付了水費2000元,但沒開發(fā)票,按報銷單已入帳做分錄:借制造費用2000,貸現金2000。7月份才收到的專用發(fā)票,發(fā)票上的水費是1940元,稅金是60元,,請問7月份如何入帳呢?6月的制造費用已結轉余額是0,多計入制造費用那60元稅金已經結轉分配到不同的庫存商品上了,請問7月份這張發(fā)票如何入帳呢?
答: 借制造費用 -60 借進項稅額60 你之前多分配到,這個需要沖掉,借庫存商品 -60,貸制造費用 -60
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問6月份已經支付了水費2000元,但沒開發(fā)票,按報銷單已入帳做分錄:借制造費用2000,貸現金2000,7月份才收到的專用發(fā)票,發(fā)票上的水費是1940元,稅金是60元,,請問7月份如何入帳呢?上個月的制造費用余額是0,多計入制造費用那60元稅金已經結轉分配到不同的庫存商品上了,請問7月份這張發(fā)票如何入帳呢?
答: 您好,把計入制造費用的稅金60元轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅額

