小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問
不需要處理的,申報了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師請教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系,有哪 問
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過所有者權(quán)益中的留存收益項目建立聯(lián)系: 未分配利潤期末數(shù) = 未分配利潤期初數(shù) %2B 凈利潤 - 提取的盈余公積 - 對股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請問采購合同有ABC三款產(chǎn)品單價和數(shù)量不一樣,但是 問
你好,是的,是會影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請問農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計一般到公司會查 問
就是財務(wù)賬目上面會看哪些? 答

我們公司東西都是老板付錢買的,我平時這樣做的,借庫存帶其他應(yīng)付張老板 借管理費用 帶其他應(yīng)付張老板 借主營業(yè)成本帶其他應(yīng)付李老板 2個老板我怎么分開他們的投資資本 ,其他應(yīng)付款是設(shè)置了不同的名字,但是怎樣做實收資本的分錄,還是不用做
答: 你先做投資 借庫存現(xiàn)金 貸實收資本 然后再做老板買東西報銷分錄 借XX費用 貸庫存現(xiàn)金 這樣好一些
老師你好,我們單位原來會計做的養(yǎng)老金,計提的時候是 借:管理費用_養(yǎng)老金 貸 其他應(yīng)付款_養(yǎng)老金 繳納時 借:其他應(yīng)付款 貸銀行 我們單位還有一部分下崗人員但是費用都有他自己全額交,正確的分錄怎么做?包扣在職人員個人部分的
答: 你好;? 你員工發(fā)生的應(yīng)該走應(yīng)付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應(yīng)付款是什么情況
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,今年1_5月之前會計計提個保社保時用錯了科目,借管理費用-個人社保貸其他應(yīng)付款-個人社保,現(xiàn)在12月份我要怎么做?摘要怎么寫?
答: 直接 借:管理費用-個人社保 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 負(fù)數(shù)


韓箏 追問
2016-07-08 11:51
李老師 解答
2016-07-08 10:47
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2016-07-08 11:36
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2016-07-08 12:22