
老師好,問一下,12月份有一筆物業(yè)費預(yù)付賬款,已經(jīng)結(jié)完賬報完稅了,做完年結(jié)了,又找到了發(fā)票,入到1月份直接做,借:管理費用貸:預(yù)付賬款可以嗎?
答: 你好 金額大嗎?這個物業(yè)費?
老師 我們公司平時計提物業(yè)費 是借:管理費用 貸:預(yù)付賬款付款的時候沖預(yù)付賬款 可是當我本月付物業(yè)費沒收到發(fā)票 應(yīng)該怎么做賬
答: 你好 那你就按實際業(yè)務(wù)暫估物業(yè)費即可 借管理費用-物業(yè)費 貸預(yù)付賬款 這樣來做 收到發(fā)票無差異 把發(fā)票附平后面去
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,交物業(yè)費的時候我做的賬是借:管理費用-物業(yè)費-暫估 貸:預(yù)付賬款-好的物業(yè)現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做賬
答: 借,管理費用~物業(yè)費~暫估 負數(shù),貸,預(yù)付賬款 負數(shù) 借,管理費用~物業(yè)費,貸,預(yù)付賬款

