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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-01-13 11:23

你好  金額大嗎?這個物業(yè)費?

Sunny 追問

2020-01-13 11:27

2164

Sunny 追問

2020-01-13 11:29

應(yīng)該怎么做分錄

meizi老師 解答

2020-01-13 11:37

你好 借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付賬款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

Sunny 追問

2020-01-13 12:35

老師,小企業(yè)會計準則里面沒有以前年度損益調(diào)整

Sunny 追問

2020-01-13 12:45

老師,是增值稅發(fā)票,進項稅去哪里

meizi老師 解答

2020-01-13 12:57

你好  借未分配利潤  進項稅貸預(yù)付賬款

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你好 那你就按實際業(yè)務(wù)暫估物業(yè)費即可 借管理費用-物業(yè)費 貸預(yù)付賬款 這樣來做 收到發(fā)票無差異 把發(fā)票附平后面去
2020-07-06 14:20:52
你好 金額大嗎?這個物業(yè)費?
2020-01-13 11:23:52
借;管理費用 待攤費用 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2016-08-03 14:15:48
借,管理費用~物業(yè)費~暫估 負數(shù),貸,預(yù)付賬款 負數(shù) 借,管理費用~物業(yè)費,貸,預(yù)付賬款
2019-11-09 14:46:02
你好,11月份你這個沒看懂,借其他應(yīng)付款1884.88是什么意思,一個月的物業(yè)費是多少,發(fā)票開了多少
2018-12-16 10:30:29
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