
1月支付一季度的物業(yè)費36000,1月的入管理費用,2-3月是入待攤費用還是預(yù)付賬款呢?
答: 2-3月是入待攤費用 你賬上有這個就用這個,沒有就用預(yù)付賬款代替
預(yù)交了下半年的物業(yè)費,電費應(yīng)該入到預(yù)付賬款款,還是管理費用
答: <p>你好,計入預(yù)付賬款,取得發(fā)票了再計入管理費用等科目貸。</p>
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,10月的時候我按普通發(fā)票計提了管理費用物業(yè)費,借管理費用-物業(yè)費 1884.88, 貸其它應(yīng)付款-某物業(yè) 1884.88,11月我支付了10-12月物業(yè)費,收到的是增值稅專用發(fā)票,11月做賬為:借:管理費用-物業(yè)費1778.19,其它應(yīng)付款-某物業(yè)1884.88,預(yù)付賬款-某物業(yè)1778.19 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)320.07。貸:管理費用-物業(yè)費106.69,銀行存款5654.64,12月做賬是管理費用 1778.19,貸:預(yù)付賬款-某物業(yè)1778.19,這樣對嗎?
答: 你好,11月份你這個沒看懂,借其他應(yīng)付款1884.88是什么意思,一個月的物業(yè)費是多少,發(fā)票開了多少
老師 我們公司平時計提物業(yè)費 是借:管理費用 貸:預(yù)付賬款付款的時候沖預(yù)付賬款 可是當(dāng)我本月付物業(yè)費沒收到發(fā)票 應(yīng)該怎么做賬
7月份支付7-9月的物業(yè)費,發(fā)票已收到,是不是借:預(yù)付賬款-恒興物業(yè) 2 管理費用-物業(yè)費 1 貸:現(xiàn)金 3
預(yù)付賬款底下的待攤費用取消沒有?現(xiàn)在還可不可以設(shè)置:預(yù)付賬款-待攤費用-房租/物業(yè)管理費這個科目了
老師你好,交物業(yè)費的時候我做的賬是借:管理費用-物業(yè)費-暫估 貸:預(yù)付賬款-好的物業(yè)現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做賬


晨 ?( ?) 追問
2020-07-23 14:41
maize老師 解答
2020-07-23 14:45