
請問之前4月份預(yù)付了5月份的物業(yè)費,當時做的借:預(yù)付賬款(有開發(fā)票,開的1-5月份的物業(yè)費),后來五月份當時的會計忘記沖銷這筆賬,現(xiàn)在11月份我查出來預(yù)付賬款轉(zhuǎn)管理費用這筆賬未做,要怎么辦呢
答: 現(xiàn)在補就可以了,借 管理費用 貸 預(yù)付賬款 即可
老師好,問一下,12月份有一筆物業(yè)費預(yù)付賬款,已經(jīng)結(jié)完賬報完稅了,做完年結(jié)了,又找到了發(fā)票,入到1月份直接做,借:管理費用貸:預(yù)付賬款可以嗎?
答: 你好 金額大嗎?這個物業(yè)費?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月份支付7-9月的物業(yè)費,發(fā)票已收到,是不是借:預(yù)付賬款-恒興物業(yè) 2 管理費用-物業(yè)費 1 貸:現(xiàn)金 3
答: 借;管理費用 待攤費用 貸;庫存現(xiàn)金等科目

