
老師一年期的房租和物業(yè)費,支付時候是 借預(yù)付 貸銀行,每月分攤到管理費用上面 借管理費用,貸預(yù)付賬款 收到發(fā)票時候 借管理費用 進項稅額 貸管理費用嗎??
答: 同學(xué)你好 對的 是這樣做分錄的
老師,10月的時候我按普通發(fā)票計提了管理費用物業(yè)費,借管理費用-物業(yè)費 1884.88, 貸其它應(yīng)付款-某物業(yè) 1884.88,11月我支付了10-12月物業(yè)費,收到的是增值稅專用發(fā)票,11月做賬為:借:管理費用-物業(yè)費1778.19,其它應(yīng)付款-某物業(yè)1884.88,預(yù)付賬款-某物業(yè)1778.19 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)320.07。貸:管理費用-物業(yè)費106.69,銀行存款5654.64,12月做賬是管理費用 1778.19,貸:預(yù)付賬款-某物業(yè)1778.19,這樣對嗎?
答: 你好,11月份你這個沒看懂,借其他應(yīng)付款1884.88是什么意思,一個月的物業(yè)費是多少,發(fā)票開了多少
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好:請問已抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出,后面的分錄怎么做?謝謝借:預(yù)付賬款貸:銀行存款借:管理費用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸:預(yù)付賬款
答: 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

