
跨年度調(diào)賬怎么調(diào),有筆在12月應(yīng)該是應(yīng)付賬款,在1月是管理費(fèi)用及進(jìn)項(xiàng)稅額,可是在12月做成了管理費(fèi)用而且沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),怎么調(diào)整
答: 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則直接調(diào)整就行了。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸管理費(fèi)用。
我之前月份預(yù)提了一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付賬款的,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票到了有進(jìn)項(xiàng)稅額還可以抵扣那我怎么沖減呀
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上月借方:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸方:其他應(yīng)付款——發(fā)票未入,未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后要做借方:應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額,貸方管理費(fèi)用,對(duì)嗎
答: 你是一般納稅人嗎,如是,應(yīng)該做如下分錄 借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸方:其他應(yīng)付款——發(fā)票未入。 本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后要做借方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。


su 追問(wèn)
2017-02-17 10:37
宋生老師 解答
2017-02-17 10:20
宋生老師 解答
2017-02-17 10:24
宋生老師 解答
2017-02-17 10:44