
老師好,老板拿的是專用發(fā)票,比如電視掛架1個16.64元,進項稅額2.16。借:管理費用—辦公費 16.64+2.16=18.8 貸:其他應(yīng)付款—***。我把發(fā)票上面的進項稅額直接計入管理費用—辦公費 可以不?
答: 你好,你們是不準(zhǔn)備抵扣嗎?是一般納稅人的嗎?
上月借方:管理費用,應(yīng)交稅費——進項稅額,貸方:其他應(yīng)付款——發(fā)票未入,未認(rèn)證進項。本月進項認(rèn)證后要做借方:應(yīng)交稅費——進項稅額,貸方管理費用,對嗎
答: 你是一般納稅人嗎,如是,應(yīng)該做如下分錄 借管理費用,應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進項稅額,貸方:其他應(yīng)付款——發(fā)票未入。 本月進項認(rèn)證后要做借方:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司為員工繳納的人身保險,賬務(wù)處理借:管理費用535.63 應(yīng)交稅費-進項稅額 32.13 貸:其他應(yīng)付款 567.76 同時做進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用32.13 貸:應(yīng)交稅費-進賬稅額轉(zhuǎn)出32.13對嗎?
答: 你好,是的,是正確的。
跨年度調(diào)賬怎么調(diào),有筆在12月應(yīng)該是應(yīng)付賬款,在1月是管理費用及進項稅額,可是在12月做成了管理費用而且沒有進項,怎么調(diào)整
我之前月份預(yù)提了一筆費用,借:管理費用,貸:應(yīng)付賬款的,現(xiàn)在這個發(fā)票到了有進項稅額還可以抵扣那我怎么沖減呀
老師,您好,有一個保險的發(fā)票,備注上寫明車船稅600,我做賬能不呢這樣寫 借;管理費用 3000+600 進項稅200貸:其他應(yīng)付款3800 ,老師我這樣寫會有什么影響嗎
老師收到保險費中含有6%的進項稅編制借:管理費用 應(yīng)交稅費——增值稅進項稅額 貸:其他應(yīng)付款可以嗎


陽光 追問
2023-03-13 09:42
郭老師 解答
2023-03-13 09:44