
公司為員工繳納的人身保險,賬務處理借:管理費用535.63 應交稅費-進項稅額 32.13 貸:其他應付款 567.76 同時做進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用32.13 貸:應交稅費-進賬稅額轉(zhuǎn)出32.13對嗎?
答: 你好,是的,是正確的。
福利費專票不抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出賬務處理借:管理費用-福利費應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款進項稅額轉(zhuǎn)出賬務處理借:管理費用-福利費貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 這些分錄是寫在一張憑證上的嗎?
答: 你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,我收到一張紅字發(fā)票需要進項轉(zhuǎn)出的分錄是不是 借:管理費用 貸:其它應付款 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)出)管理費用和其他應付款都用嗎?還是只是管理費用用負數(shù),其他應付款走借方?
答: 同學,你好 收到一張紅字發(fā)票,之前分錄做負數(shù)分錄就可以


胡筱瀟 追問
2021-08-15 14:27
答疑蘇老師 解答
2021-08-15 14:29