請問一下微信平臺的服務(wù)費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務(wù)費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產(chǎn)生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調(diào)增 會有影響。 答
老師,發(fā)票開錯了,庫存只能13000千克,開發(fā)票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調(diào)整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務(wù)這邊歸集一部分研發(fā)產(chǎn)量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

我認證的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯了,給對方開了紅字登記表,當月負數(shù)發(fā)票未到,如何做賬?原分錄:借:管理費用一服務(wù)費 應(yīng)交稅費一進項稅 貸:其他應(yīng)付款?用做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
答: 您好!你等紅字發(fā)票到了以后,借其他應(yīng)付款 貸管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
上月借方:管理費用,應(yīng)交稅費——進項稅額,貸方:其他應(yīng)付款——發(fā)票未入,未認證進項。本月進項認證后要做借方:應(yīng)交稅費——進項稅額,貸方管理費用,對嗎
答: 你是一般納稅人嗎,如是,應(yīng)該做如下分錄 借管理費用,應(yīng)交稅費—待認證進項稅額,貸方:其他應(yīng)付款——發(fā)票未入。 本月進項認證后要做借方:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,我收到一張紅字發(fā)票需要進項轉(zhuǎn)出的分錄是不是 借:管理費用 貸:其它應(yīng)付款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)出)管理費用和其他應(yīng)付款都用嗎?還是只是管理費用用負數(shù),其他應(yīng)付款走借方?
答: 還是只是管理費用用負數(shù),其他應(yīng)付款走借方?


魏梅 追問
2019-12-19 14:03
宋生老師 解答
2019-12-19 14:03
魏梅 追問
2019-12-19 14:24
宋生老師 解答
2019-12-19 14:31
魏梅 追問
2019-12-19 15:47
宋生老師 解答
2019-12-19 15:53
魏梅 追問
2019-12-19 15:57
宋生老師 解答
2019-12-19 16:00
魏梅 追問
2019-12-19 16:04
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2019-12-19 16:07
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2019-12-19 16:10
宋生老師 解答
2019-12-19 16:18
魏梅 追問
2019-12-19 16:32
宋生老師 解答
2019-12-19 16:37