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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-12-19 14:01

您好!你等紅字發(fā)票到了以后,借其他應(yīng)付款 貸管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

魏梅 追問

2019-12-19 14:03

本月什么也不做嗎?那和報稅的就不一致了呀,稅務(wù)上開的紅字登記表開了的,就得在轉(zhuǎn)出欄寫上數(shù)額的呀

宋生老師 解答

2019-12-19 14:03

你好!你問下對方,紅字發(fā)票是本月開,還是下月開。你什么時候收到紅字發(fā)票,什么時候轉(zhuǎn)出

魏梅 追問

2019-12-19 14:24

當月沒開來,下個月給開。當月不做任何賬務(wù)處理唄。等到收到后按原分錄做負數(shù)分錄就行唄

宋生老師 解答

2019-12-19 14:31

您好!是的。就是這樣的了。

魏梅 追問

2019-12-19 15:47

現(xiàn)在財務(wù)賬上啥也不做唄,報稅和財務(wù)賬不一致也沒問題唄

宋生老師 解答

2019-12-19 15:53

你好!報稅和財務(wù)是一樣的。嚴格來說,你開了信息表,對方就要開紅字給你,只能說對方?jīng)]做好,導致你有這個問題。

魏梅 追問

2019-12-19 15:57

我如果報稅時,不把這個進項稅額轉(zhuǎn)出的填上,稅報不了,不通過

宋生老師 解答

2019-12-19 16:00

你好!那是你們那邊的系統(tǒng)設(shè)置的了,那你先按你那邊系統(tǒng)要求填報。
把分錄也做上進項轉(zhuǎn)出。

魏梅 追問

2019-12-19 16:04

咋做呀,發(fā)票還沒來,只轉(zhuǎn)稅呀,不會做啊老師,教一下

宋生老師 解答

2019-12-19 16:07

你好!你先借其他應(yīng)付款 貸管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
拿到發(fā)票直接貼進去就好了。

魏梅 追問

2019-12-19 16:10

11月做的憑證,12月發(fā)票到了再粘到11月份的憑證里唄

宋生老師 解答

2019-12-19 16:18

你好!是的。就是這個意思。

魏梅 追問

2019-12-19 16:32

謝謝

宋生老師 解答

2019-12-19 16:37

您好!不用客氣的了。

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您好!你等紅字發(fā)票到了以后,借其他應(yīng)付款 貸管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-12-19 14:01:23
你是一般納稅人嗎,如是,應(yīng)該做如下分錄 借管理費用,應(yīng)交稅費—待認證進項稅額,貸方:其他應(yīng)付款——發(fā)票未入。 本月進項認證后要做借方:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅額。
2021-04-08 14:27:20
你好,全額計入費用,貸方可以是應(yīng)付賬款的
2017-03-29 15:33:45
還是只是管理費用用負數(shù),其他應(yīng)付款走借方?
2022-06-07 11:26:18
您好,抵扣原件是火車票,您的計算和分錄都是正確的。
2020-06-09 14:52:01
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