
老師,2019年費用里多計了一筆,借:管理費用457.55,應(yīng)交稅費――增(進項)27.45,貸其他應(yīng)付款485,現(xiàn)在怎么調(diào)整
答: 您好,管理費用用以前年度損益調(diào)整科目代替原分錄紅字沖回就可以。
計提9月工資, 借:管理費用 -工資 貸:應(yīng)付工資。 計提9月社保公積金,個稅,借:應(yīng)付工資 貸:應(yīng)交稅費-個稅, 貸:其他應(yīng)付款 社保個人 貸:其他應(yīng)付款 公積金個人 計提9月社保公司部分 借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付工資-社保 借:管理費用-公積金 貸:應(yīng)付工資-公積金
答: 10月份發(fā)工資和繳納社保和公積金時的會計分錄怎么寫
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)18年度一張普票費用做錯了,當時分錄:借:管理費用46000,應(yīng)交稅費進項稅1400,貸:其他應(yīng)付款47400,因為普票不能抵扣,稅額要進入費用,我現(xiàn)在應(yīng)該這么調(diào)整分錄?
答: 因為18年的,不涉及以前年度損益調(diào)整科目嗎?那企業(yè)所得稅腫么辦調(diào)整

