
老師,2019年費用里多計了一筆,借:管理費用457.55,應交稅費――增(進項)27.45,貸其他應付款485,現(xiàn)在怎么調(diào)整
答: 您好,管理費用用以前年度損益調(diào)整科目代替原分錄紅字沖回就可以。
計提9月工資, 借:管理費用 -工資 貸:應付工資。 計提9月社保公積金,個稅,借:應付工資 貸:應交稅費-個稅, 貸:其他應付款 社保個人 貸:其他應付款 公積金個人 計提9月社保公司部分 借:管理費用-社保 貸:應付工資-社保 借:管理費用-公積金 貸:應付工資-公積金
答: 10月份發(fā)工資和繳納社保和公積金時的會計分錄怎么寫
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)18年度一張普票費用做錯了,當時分錄:借:管理費用46000,應交稅費進項稅1400,貸:其他應付款47400,因為普票不能抵扣,稅額要進入費用,我現(xiàn)在應該這么調(diào)整分錄?
答: 因為18年的,不涉及以前年度損益調(diào)整科目嗎?那企業(yè)所得稅腫么辦調(diào)整


陳詩晗老師 解答
2019-09-04 11:28
陳詩晗老師 解答
2019-09-04 11:47