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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-17 12:48

您好
借:管理費用  1400
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 -1400

娜時花開 追問

2019-12-17 12:50

因為18年的,不涉及以前年度損益調(diào)整科目嗎?那企業(yè)所得稅腫么辦調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-12-17 12:51

金額不大 不需要以前年度損益調(diào)整科目

娜時花開 追問

2019-12-17 12:52

那如果金額大的話,應(yīng)該這么調(diào)整合適?

bamboo老師 解答

2019-12-17 12:54

借:以前年度損益調(diào)整
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借方紅字
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

娜時花開 追問

2019-12-17 12:57

明白了,謝謝!

bamboo老師 解答

2019-12-17 12:57

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好 借 應(yīng)交稅費 130000 營業(yè)外支出 10000 貸其他應(yīng)付款-峰峰 140000
2019-09-04 15:22:40
老師,借管理費用,貸其他應(yīng)付款, 抵減時:借應(yīng)交稅費/抵減稅款,貸營業(yè)外收入?期末有借方余額怎么回事?
2020-07-13 20:21:39
因為18年的,不涉及以前年度損益調(diào)整科目嗎?那企業(yè)所得稅腫么辦調(diào)整
2019-12-17 12:50:40
您好,管理費用用以前年度損益調(diào)整科目代替原分錄紅字沖回就可以。
2020-05-22 16:08:43
10月份發(fā)工資和繳納社保和公積金時的會計分錄怎么寫
2017-10-31 19:11:20
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