
老師,你好,我公司2018年底向往來公司-峰峰,借款付員工安置費,當(dāng)時我做的分錄是,借管理費用-1380000,貸其他應(yīng)付款-峰峰,1250000,貸應(yīng)交稅費-個稅130000,今年初核實發(fā)現(xiàn),稅費當(dāng)時也是向峰峰公司借款且已繳納,且還繳納了10000的滯納金罰款,所以借款還應(yīng)增加140000,稅費也應(yīng)沖回,請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做調(diào)整分錄??謝謝,請詳解
答: 你好 借 應(yīng)交稅費 130000 營業(yè)外支出 10000 貸其他應(yīng)付款-峰峰 140000
老師,我上個月交稅盤維護費,借管理費用貸其他應(yīng)付款,抵減時借應(yīng)交稅費/抵減稅款,貸管理費用,可以么,余額在借方?糊涂了
答: 老師,借管理費用,貸其他應(yīng)付款, 抵減時:借應(yīng)交稅費/抵減稅款,貸營業(yè)外收入?期末有借方余額怎么回事?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2019年費用里多計了一筆,借:管理費用457.55,應(yīng)交稅費――增(進項)27.45,貸其他應(yīng)付款485,現(xiàn)在怎么調(diào)整
答: 您好,管理費用用以前年度損益調(diào)整科目代替原分錄紅字沖回就可以。


娜時花開 追問
2019-12-17 12:50
bamboo老師 解答
2019-12-17 12:51
娜時花開 追問
2019-12-17 12:52
bamboo老師 解答
2019-12-17 12:54
娜時花開 追問
2019-12-17 12:57
bamboo老師 解答
2019-12-17 12:57